Consultazione gare anno 2021

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai
Aggiornato al 20.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
A02.2 3/13/1 BPPB scpa Liquidazione fattura n. 8058000027 del 23/12/2021 per COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2021 1.200,00 1.200,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BPPB SCPA (00604840777)
Aggiudicatari:
BPPB SCPA (00604840777)
A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1497 del 13/12/2021 per intervento tecnico su fotocopiatrice Infanzia capoluogo 80,00 80,00 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02.2 5/1/1 Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1021304072 del 06/12/2021 per spese postali mese OTTOBRE 2021 – Conto contrattuale 30061347-002 73,37 73,37 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01.11 2/3/11 F.C. DISTRIBUTION srl liquidazione fattura n. 1369 del 10/12/2021 per acquisto materiale igienico e di protezione Covid19 – Risorsa finanziaria ex art. 31,c.1DL 41 del 22/3/2021 1.486,10 1.486,10 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC DISTRIBUTION SRL (01854180856)
Aggiudicatari:
FC DISTRIBUTION SRL (01854180856)
A02.12 4/3/22 A03.13 4/3/22 CESAR spa liquidazione fattura n. 4534 02812 del 09/12/2021 per acquisto articoli igienici e disinfettanti _ Risorsa finanziaria ex art. 58 c.4 DL 73 DEL 25/05/2021 1.648,20 1.648,20 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A03.3 2/1/2 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fatt.n. 5374/P del 15/10/2021 per acquisto materiale facile consumo a.s. 2020/21 INFANZIA CORNICE 98,29 98,29 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A01.12 4/3/22 UFFICIOSTILE spa liquidazione fattura n. 6670/RM del 29/10/2021 per acquisto bancone ingresso Scuola secodnaria 1^ grado Fossacesia – Risorse ex art. 58 c.4 DL n.73 del 25/05/2021 917,00 917,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UFFICIOSTILE SPA (06049991000)
Aggiudicatari:
UFFICIOSTILE SPA (06049991000)
“A01.11 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARI spa Liquidazione fattura n. 20214E32165 del 24/11/2021 per acquisto carrelli pulizia – Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41 del 22/3/2021 (“”decreto sostegni””)” 3.192,00 3.192,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A03 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fattura n. V3-28647 del 22/11/2021 per acquisto materiale facile consumo didattico a.s. 2021/2022 Scuola Primaria Santa Maria Imbaro 259,69 259,69 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02.2 2/3/10 PROCED srl Liquidazione fattura n. 2021S3002490 del 29/11/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse reintegro esami 2021 2.421,60 2.421,60 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264)
A02 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 989/2021 del 23/11/2021 per Rinnovo attivazione piattaforma GOOGLE MEET 2021/22 90,00 90,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02.2 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E28404 del 21/10/2021 per acquisto materilae cancelleria segreteria (invio merce mancante) 11,05 11,05 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione fattura n. V3-25039 del 25/10/2021 per acquisto materiale didattico INFANZIA S.MARIA IMBARO 192,51 192,51 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 3/6/6 MAR SAS Liquidazione fattura n. 1437 del 28/10/2021 per intervento tecnico su stampante Infanzia S.M. Imbaro 100,00 100,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
P02 .7 BIEFFE srl Liquidazione fattura n. 152 del 04/11/2021 per acquisto MONITOR PHILIPS 86BDL3012T – (LIM) – Progetto ERASMUS CONNECT 2.100,00 2.100,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIEFFE SRL (04471410870)
Aggiudicatari:
BIEFFE SRL (04471410870)
P02.7 1/3/8 BIEFFE srl Liquidazione fattura n. 151 del 04/11/2021 peer acquisto MONITOR interattivo Dabliu (LIM) per Scuola Secondaria di 1^ grado – progetto ERASMUS CONNECT 1.650,00 1.650,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIEFFE SRL (04471410870)
Aggiudicatari:
BIEFFE SRL (04471410870)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021280840 del 10/11/2021 per spese postali MESE di SETTEMBRE 2021 36,81 36,81 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01.11 3/2/3 DUEGI srls Liquidazione fattura n. 87/3 del 25/10/2021 per Corso sommunistrazione farmaci- Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 200,00 200,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
P02.7 MONTI E RUSSO DIGITAL srl Liquidazione fattura n. 1028/PA del 26/10/2021 per acquisto carrello per monito ( LIM) per scuola secondaria di 1^ grado Fossacesia – Fondi ERASMUS CONNECT 170,00 170,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO SRL (07311000157)
A01.11 2/3/11 PROCED srl liquidazione fattura n. 2021S3001885 del 29/09/2021 per acquisto materiale igienico Risorse finanziarie ex art. 31,comma 1, DL 41 del 22/3/2021 1.049,56 1.049,56 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264)
A02.2 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20214E26444 del 06/10/2021 per acquisto materiale cancelleria segreteria 150,00 150,00 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02.2 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20214E24670 del 20/09/2021 per acquisto materiale cancelleria segreteria 365,09 365,09 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23747 del 12/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s.2021/22 INFANZIA ROMAGNOLI 180,27 180,27 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23748 del 12/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 SECONDARIA MOZZAGROGNA 204,93 204,93 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23749 del 12/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 INFANZIA MARINA 101,88 101,88 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23887 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 SECONDARIA FOSSACESIA 609,16 609,16 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23888 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 PRIMARIA FOSSACESIA 862,53 862,53 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23889 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 PRIMARIA MOZZAGROGNA 395,19 395,19 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23890 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 INFANZIA CAPOLUOGO 428,18 428,18 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 3/6/3 MAR sas di Marinelli Chiara e Valentino Liquidazione fattura n. 1420 del 19/10/2021 per intervento tecnico riparazione fotocopiatrice Infanzia Capoluogo 190,00 190,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03.3 3/6/3 A.E.D. SISTEMI srl Liquidazione fattura n. FPA 398/21 del 12/10/2021 per canone noleggio RICOH MP C3002 – Mesi LU-SETT 2021 e OTT.- DIC 2021 ( due trimestri) 330,00 330,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA e F.lli srl Liquidazione fattura n. 4534 02182 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico SEC Mozzagrogna – Risorseex art. 31,c.1,DL 41/2021 326,00 326,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 2/3/11 Gruppo Spaggiari Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E24373 del 16/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 450,39 450,39 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01.11 2/3/11 Gruppo Spaggiari Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E24421 del 16/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art.31, comma 1, D.l. 41/2021 802,15 802,15 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01.11 2/3/11 Gruppo Spaggiari Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E24774 del 20/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art.31, comma 1, D.l. 41/2021 14,50 14,50 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI srl Liquidazione fattura n. 4534 02179 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico INF.CAPOLUOGO- Risorse ex art. 31,Comma 1, DL 41/2021 450,96 450,96 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02186 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, dl 41/2021 217,54 217,54 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI srl Liquidazione fattura n. 4534 02181 del 28/09/2021per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, dl 41/2021 344,42 344,42 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02183 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico PRIMARIA Mozzagrogna – Risorse ex art. 31,comma 1, DL 41/2021 337,56 337,56 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02180 del 28/09/2021per acquisto materiale igienico SECONDARIA FOSSACESIA- Risorse ex art. 31. comma 1, DL 41/2021 433,97 433,97 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02187 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico PRIMARIA S.M.Imbaro- Risorse ex art. 31, comma 1, DL41/2021 217,54 217,54 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI liquidazione fattura n. 4534 02178 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 763,41 763,41 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02188 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 217,54 217,54 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1021202343 del 26/08/2021 per pagamento spese postali mese di GIUGNO 2021- Cod. contratuale 30061347-002 19,78 19,78 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI liquidazione fattura n. 4534 02058 del 16/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa fianziaria ex art. 31 c.1 DL n. 41 del 22/3/2021 622,74 622,74 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A11.1 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02071 del 17/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa finanziaria ex art. 31 c.1 DL n.41 del 22/3/2021 282,43 282,43 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A11.1 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02100 del 20/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa finanziaria ex art.31 c.1 DL n. 41 del 22/03/2021 771,34 771,34 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02094 del 20/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa fianziaria ex art. 31 c.1 DL n. 41 del 22/3/2021 263,81 263,81 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.1 3/2/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 756/2021 del 18/09/2021 per Rinnovo servizi dominio Internet anno 2021 90,00 90,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02.2 2/3/8 ALTOGRAF srl liquidazione fattura n. 46 PA del 31/08/2021 per acquisto registri infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado 313,80 313,80 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
A01 3/2/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 786/2021 del 18/09/2021 per Rinnovo contratto annuale assistenza tecnica,manutenzione e consulenza scadenza al 17/04/2022 600,00 600,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 1021231577 del 20/09/2021 pagamento spese postali mese di LUGLIO 2021 26,74 26,74 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE fattura n. 1021172981 del 20/07/2021 pagamento spese postali MESE MAGGIO 2021 106,34 106,34 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P02.7 3/3/2 AMOROSO Viaggi srl liquidazione fattura n. 145/O del 07/07/2021 per acquisto biglietti meeting Turchia Progetto ERASMUS CONNECT (25/31 luglio 2021) 1.840,00 1.840,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMOROSO VIAGGI SRL UNIPERSONALE (01348050699)
Aggiudicatari:
AMOROSO VIAGGI SRL UNIPERSONALE (01348050699)
A01.1 3/2/3 DUEGI srls liquidazione fattura n. 71/3 del 19/07/2021 per contratto servizi sorveglianza sanitaria e medico competente, visite lavoratori fragili COVID 950,00 950,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
A02.2 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 664/2021 del 09/07/2021 per n. 6 Licenze Microsoft Office 2016 professional Plus per PC segreteria 132,00 132,00 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02.2 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 665/2021 del 09/07/2021 per Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log Ai sensi del provvedimento del garante del 27/11/2008 200,00 200,00 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE fattura n. 1021160445 del 25/06/2021 per pagamento spese postali mese APRILE 2021 22,88 22,88 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03 2/1/2 Gruppo Spaggiari Parma spa liquidazione fattura n. 20214E17325 del 03/06/2021 per acquisto kit esami e cancelleria 94,29 94,29 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1021136835 del 03/06/2021 spese postali Mese MARZO 2021 32,04 32,04 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/3/8 Cartoleria ITINERARI snc -Buffetti Liquidazione fattura n. E 000731 del 01/06/2021 per acquisto Token Firma Keifour CNS ARUBA per sostituto DSGA 90,16 90,16 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA ITINERARI SNC DI RE S ANGELUCCI (01891310698)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA ITINERARI SNC DI RE S ANGELUCCI (01891310698)
” P01 4/3/17 NIWAITALIA srl liquidazione fattura n. 714/21 del 17/05/2021 per acquisto notebook – PNSD Azione#28 “” Un animatore digitale in ogni scuola””” 818,00 818,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NIWAITALIA SRL (04856860285)
Aggiudicatari:
NIWAITALIA SRL (04856860285)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fatt. n. V3-10975 del 27/04/2021 per materiale didattico mancante nel precedente invio Primaria Fossacesia 43,98 43,98 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 2/3/10 CESAR BARBAROSSA e F.LLI srl liquidazione fattura n. 4534 01127 del 27/05/2021 per acquisto materiale igienico 706,72 706,72 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01 3/2/9 IFEP srl liquidazione fattura n. 411/2021 del 18/05/2021 per Rinnovo contratto DPO 2020/2021 500,00 500,00 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
A03.3 2/1/2 GRUPPO GIODICART liquidazione fatt.n. 1867/P del 15/04/2021per acquisto facile consumo INFANZIA CORNICE 83,49 83,49 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A03.3 2/1/2 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fatt. n. 1866/P del 15/04/2021 per acquisto materiale facile consumo INFANZIA S.M. IMBARO 170,79 170,79 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A02 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 367/2021 del 23/04/2021 per RINNOVO SEGRETERIA CLOUD 2021 820,00 820,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03.10 4/3/17 ALESSIO E NAZARENO BELARDI Liquidazione fattura n. 04/52/2021 del 25/03/2021 per acquisto n. 6 NOTEBOOK ( Misure per la Didattica Digitale Integrata art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 ) 2.694,00 2.694,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
A02 3/6/6 AED SISTEMI srl Liquidazione fattura n. FPA 196/21 del 16/04/2021 per Canone noleggio fotocopiatrice RICOH MP C3002 (segreeteria) – Periodo 2^ trimestre 2021 (Apr-Giu) 165,00 165,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A03 2/3/8 VIRTUAL LOGIC srl Liquidazione fattura n. 878/2021 del 23/03/2021 per acquisto materiale didattico ( n. 2 lettore CD SONY) 399,12 399,12 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021079626 del 31/03/2021 per spese postali – MESE GENNAIO 2021 16,17 16,17 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021099176 del 23/04/2021 per spese postali – Mese FEBBRAIO 2021 29,27 29,27 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/39/ INFOTEAM srl Liquidazione fattura n. 817/00 del 24/03/2021 per acquisto n.1 PC + Monitor Uffiocio di Presidenza 670,00 670,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Aggiudicatari:
INFOTEAM SRL (01538680685)
A03.10 4/3/17 OREL srl Liquidazione fattura n. 78/2021 del 31/03/2021 per potenziamento rete WIFI – (Misure per la Didattica Digitale Integrata Art.21 D.L. n. 137 del 28/10/2020) 2.497,05 2.497,05 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
A03.10 4/3/17 INFOTEAM srl Liquidazione fattura n. 818/00 del 24/03/2021 per acquisto n. 20 tablet LENOVO (Misure per la Didattica Digitale Integrata Art. 21 D.L. n. 137 del 28/10/2020) 3.300,00 3.300,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Aggiudicatari:
INFOTEAM SRL (01538680685)
A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fatt.n. V3-7744 del 22/03/2021 per materiale facile consumo Plesso PRIMARIA S.MARIA IMBARO 150,11 150,11 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-10127 del 19/04/2021 per materiale facile consumo mancante al Plesso Scuola PRIMARIA S.MARIA IMBARO 14,02 14,02 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 3/11/3 Versamento n. 1 quota assicurazione scolastica a.s. 2020/21 5,50 5,50 26/03/2021
26/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
Aggiudicatari:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
A02 3/6/6 A.E.D. SISTEMI liquidazione fattura n. FPA 91/21 del 16/02/2021 per Canone noleggio RICOH MPC3002 (GEN-MARZO 2021) + copie eccedenza 252,29 252,29 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021010692 del 04/02/2021 spese postali mese OTTOBRE 2020 32,50 32,50 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 5/1/1 UNIONE di BANCHE ITALIANE spa liquidazione fattura n. 1012300120 del 22 gennaio per Commissioni operazioni conti tesoreria – periodo GENN-DIC. 2019 396,00 396,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A02 3/13/1 UNIONE di BANCHE ITALIANE spa liquidazione fattura n. 1012301213 del 15/03/2021 per SERVIZIO DI TESORERIA anno 2020 1.200,00 1.200,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1021047538 del 05/03/2021 per spese postali mese DICEMBRE 2020 24,90 24,90 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/2/1 EUROEDIZIONI Torino srl liquidazione fattura n. 01482/21 del 19/03/2021 per rinnovo abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 80,00 80,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
AQ02 2/3/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20214E06458 del 18/02/2021 per Rinnovo anno 2021 Contratto INFOSCHOOL 950,00 950,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/3/10 CESAR BARBAROSSA e F.LLI srl Liquidazione fattura n. 4534 00380 del 20/02/2021 per acquisto materiale igienico-sanitario 619,91 619,91 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO LIQUIDAZIONE FATT. n. V3-6629 del 10/03/2021 per acquisto materiale facile consumo Secondaria Mozzagrogna 252,59 252,59 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fatt n. V3-6741 del 11/03/2021 per acquisto materiale facile consumo PRIMARIA MOZZAGROGNA 397,44 397,44 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fatt.n. V3-6740 del 11/03/2021 per acquisto facile consumo INFANZIA MARINA 114,98 114,98 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione n. V3-6739 del 11/03/2021 per acquisto materiale facile consumo PRIMARIA FOSSACESIA 826,94 826,94 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fatt.V3-6738 del 11/03/2021 per acquisto facile consumo INFANZIA V.ROMAGNOLI 192,41 192,41 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fatt. n. V3-6737 del 11/03/2021 per acquisto materilae facile consumo INFANZIA CAPOLUOGO 376,30 376,30 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/3/8 CITTA DELLA MUSICA srl liquidazione fatt. n. 4/PA del 16/03/2021 per acquisto n. 10 tastiere Harmony 389,34 389,34 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
A03 3/11/3 DARAG Italia spa – FUTURA srl liquidazione fattura n. 157 del 26/02/2021 Per polizza assicurazione alunni RC- polizza 0496499100202 51,00 51,00 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
Aggiudicatari:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
A03 3/11/3 DARAG Italia spa- FUTURA srl liquidazione fattura n. 156 del 26/02/2021 per Polizza assicurazione 0496729100203 – UNICA INFORTUNI SCUOLE 884,00 884,00 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
Aggiudicatari:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
A02.2 2/1/1 Gruppo Spaggiari liquidazione fattura n. 20214E04821 del 05/02/2021 per acquisto risme di carta fotocopie 525,60 525,60 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/3/11 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 29/2021 del 22/01/2021 per Rinnovo licenza antivirus per pc segreteria 152,00 152,00 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03 3/6/3 AED Soistemi srl liquidazione fattura n. FPA 25/21 del 13/01/2021 per copie fotocopiatricwe Scuola secondaria di 1^ grado di Fossacesia – periodo 8 settembre 2017- 31 dicwembre 2020 923,13 923,13 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01 3/2/3 DUEGI srls liquidazione fattura n. 22/3 del 29/01/2021 per Corso Formazione Farmaci salvavita 200,00 200,00 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Totali Numero Lotti: 100 53.752,29 53.752,29
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