Consultazione gare anno 2020

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai
Aggiornato al 15.01.2021
URL originale: https://icfossacesia.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
A03 2/3/9 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa liquidazione fattura n. 0/2089 del 27/11/2020 per piattaforma PEI -SOFIA ICF 49,18 49,18 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1020367890 del 14/12/2020 per spese postali mese di SETTEMBRE 2020 37,44 37,44 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03.3 2/3/7 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 1041/2020 del 09/12/2020 per Piattaforma elezioni ORGANI COLLEGIALI a distanza 300,00 300,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1056 del 15/12/2020 per Proroga contratto (al 31/12/2020) noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 -Primaria Fossacesia 180,00 180,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1058 del 15/12/2020 per Proroga contratto (al 31/12/2020) noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 -Primaria Mozzagrogna 75,00 75,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1057 del 15/12/2020 per Proroga contratto (al 31/12/2020) noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 -Secondaria Mozzagrogna 75,00 75,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02.2 2/3/10 SALO PHARMA -SLOW Farma liquidazione fattura n. 40/PA del 27/11/2020 per acquisto mascherine FFP2 e Termoscanner 1.165,00 1.165,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALO PHARMA- SLOW FARMA (02516690464)
Aggiudicatari:
SALO PHARMA- SLOW FARMA (02516690464)
A03 3/6/3 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. FPA 547/20 del 17/11/2020 Periodo proroga contratto SETT.-DIC. 2020 406,29 406,29 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 918/2020 del 12/11/2020 per rinnovo DOMINIO a. 2020/21 (scadenza 30/09/2021) 80,63 80,63 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 954/2020 del 13/11/2020 per Piattaforma MEET e formazione utilizzo account 500,00 500,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/3/8 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa liquidazione fattura n. 0/1768 del 23/10/2020 per acquisto software SOFIA ICF – compilazione PEI piattaforma -50 PEI 114,75 114,75 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1020287368 del 13/10/2020 per spese postali mese LUGLIO 2020 45,54 45,54 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01.1 3/5/2 MARTINI Servizi Integrati Liquidazione fattura n. 63 del 22/10/2020 per Corso di In-Formazione COVID19 120,00 120,00 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A01.1 2/3/11 MARTINI servizi integrati Liquidazione fattura n. 43 del 22/07/2020 per fornitura segnaletica sicurezza 170,00 170,00 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A02 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20204E22840 del 15/09/2020 per acquisto registri firme e cancelleria 772,49 772,49 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 7 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARILiquidazione fattura n. 20204E28169 per acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID -art 231 DL 34 1.973,32 349,60 30/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 7 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARI Acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID -art 231 DL 34 1.973,32 121,26 30/09/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 7 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARI Liquidazione FATT. n. 20204E27043 per Acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID -art 231 DL 34 1.973,32 1.502,46 30/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01.7 2/3/11 CESAR BARBAROSSA e F:LLI Liquidazione fattura n. 4534 02433 del 06/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario -Art.231 D.L.34 1.404,26 1.404,26 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
P03 .11 3/5/3 ATHENA DOCET Soc. Coop, Liquidazione fattura n. FE96 del 24/07/2020 per esame Cambridge vari livelli 3.030,00 3.030,00 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688)
Aggiudicatari:
ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688)
A03.3 4/3/17 UNIDOS Liquidazione fattura n. 686/2020 del 03/09/2020 per acquisto n. 2 PC segreteria e intervento di aumento RAM 1.625,00 1.625,00 30/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A01.7 2/3/11 F.C. DISTRIBUTION liquidazione fattura n. 978 del 05/10/2020 per acquisto dispositivi e articoli igienici per la pulizia personale e degli ambienti – art.231 D.L.34 3.799,50 3.799,50 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC DISTRIBUTION SRL (01854180856)
Aggiudicatari:
FC DISTRIBUTION SRL (01854180856)
A01.7 2/3/11 EFFEGI UFFICIO Liquidazione fattura n. 000997/00 del 25/09/2020 per acquisto articolo – Risorse EX ART 231 D.L. 34/2020 144,00 144,00 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F G (01892280692)
Aggiudicatari:
EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F G (01892280692)
A03 3/6/3 AED Sistemi srl Liquidazione fattura n. FPA 399/20 del 01/09/2020 per Canone noleggio Ricoh MP c3002 Primaria Fossacesia (Periodo Mar./Maggio 2020 e Giu./Ago. 2020) 578,31 578,31 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A03 3/6/3 MAR sas di Marinelli Chiara e Valentino Liquidazione fattura n. 830 del 15/09/2020 per noleggio fotocopiatrice Scuola primaria Fossacesia -Periodo Sett.2019/sett. 2020 720,00 720,00 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03 3/6/3 MAR sas liquidazione fattura n. 832 del 15/09/2020 per Noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 Scuola PRIMARIA MOZZAGROGNA (periodo SETT.2019/SETT.2020) 300,00 300,00 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 831 del 15/09/2020 per Noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 Scuola Secondaria Mozzagrogna (periodo Sett. 2019/sett.2020) 300,00 300,00 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A01 2/3/11 BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione fattura n. V3-10917 del 05/10/2020 per acquisto plastificatrice e pouches -Art.231 DL 34 545,86 545,86 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A01.7 2/3/11 TANA srl liquidazione fattura n. 02/357 del 17/09/2020 per acquisto materiale COVID19 – Risorse art. 231 D.L.34 del19/5/2020 1.765,00 1.765,00 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
A01.7 2/3/11 KINDAM srl Liquidazione fattura n. 241 del 25/09/2020 per acquisto nebulizzatori e soluzione disinfettante prevenzione COVID – Ex Art. 231 D.L. 34/2020 3.352,50 3.352,50 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KINDAM SRL (02689450696)
Aggiudicatari:
KINDAM SRL (02689450696)
A01 2/3/11 MUNUS International srl Liquidazione fattura n. 342/H del 28/08/2020 per acquisto mascherine FFP2 D.L. 18 del 17/3/2020 795,00 795,00 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUNUS INTERNATIONAL SRL (03376260547)
Aggiudicatari:
MUNUS INTERNATIONAL SRL (03376260547)
A01.7 2/3/11 LGM di Laura Mancini Liquidazione fattura n. 2103 del 31/08/2020 per acquisto pannelli in plexiglass prevenzione COVID19 – Art. 231 D.L. 34 del 19/5/2020 1.208,90 1.208,90 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LGM DI LAURA MANCINI (08283071002)
Aggiudicatari:
LGM DI LAURA MANCINI (08283071002)
A01.7 2/3/11 WIP srl Liquidazione fattura n. 1241 del 05/10/2020 per acquisto mascherine FFP2 310,00 310,00 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIP SRL (12118681001)
Aggiudicatari:
WIP SRL (12118681001)
A03.8 4/3/17 AMR di AMEIRA Yuri Liquidazione fattura n. 75 del 28/09/2020 per acquisto notebook e tablet – Art. 231 D.L. 34 5.835,00 5.835,00 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMR DI AMEIRA YURI (14716981007)
Aggiudicatari:
AMR DI AMEIRA YURI (14716981007)
A03 2/3/8 MARTINI Servizi Integrati sas liquidazione fattura n. 37 del 12/07/2020 per segnaletica COVID19 380,00 380,00 06/08/2020
06/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A01.1 2/3/11 CESAR BARBAROSSA e F.LLi (Acqua e sapone) Liquidazione fattura n. 4534 01649 del 08/07/2020 per acquisto materiale igienico sanitario e dispositivi prevenzione COVID19 2.109,83 2.109,83 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A02 2/3/9 UNIDOS Liquidazione fattura n. 580/2020 del 03/07/2020 per Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log. 200,00 200,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A01 2/3/11 DE CART liquidazione fattura n. 478/PA del 14/07/2020 per acquisto articoli protezione COVID19 651,00 651,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A03.3 3/6/3 COPY ABRUZZO liquidazioene fattura n. 28/PA del 01/07/2020 per PROROGA (al 31/12/2020) Contratto noleggio fotocopiatrici inf. Marina e Primaria S.M.Imbaro 360,00 360,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A02.2 3/13/1 UNIONE BANCHE ITALIANE spa liquidazione fattura n. 1012301130 del 24/06/2020 per compenso servizio di tesoreria anno 2019 1.000,00 1.000,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A01 3/2/9 IFEP liquidazione fattura n. 158/PA-2020 del 11/06/2020 per contratto consulenza DPO ANNO 2019/20 500,00 500,00 24/06/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8720061561 del 22/05/2020 per spese postali mese di MARZO 2020 84,92 84,92 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03.6 4/3/17 UNIDOS Liquidazione fattura n. 490/2020 del 28/05/2020 per acquisto dispositivi individuali per alunni meno abbienti, in comodato d’uso, per la fruizione della didattica a distanza 1.630,00 1.630,00 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03.5 2/3/9 SKILL ON LINE liquidazione fattura n. 1/133 del 21/05/2020 per Piattaforma per la Didattica a distanza Aula01 ( lettera a) Risorse ex art. 120 DL 18/2020) 1.198,73 1.198,73 17/06/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
A02 2/3/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 238/2020 del 13/03/2020 per Rinnovo contratto segreteria Cloud + pacchetto Gsuite Anno 2020 820,00 820,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/3/10 DE CART liquidazione fattura n. 217/PA del 31/03/2020 per acquisto dosatori disinfettanti 93,00 93,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A02 2/3/10 CARTOTEC 92 sas Liquidazione fattura n. 372 del 09/04/2020 per acquisto gel disinfettante 327,00 327,00 19/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8720045556 del 09/04/2020 spese postali mese GENNAIO 2020 33,24 33,24 19/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE fattura n. 8720053812 del 06/05/2020 per spese postali mese FEBBRAIO 2020 30,19 30,19 19/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 3/2/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 329/2020 del 18/04/2020 per rinnovo contratto Assistenza Tecnica, Manutenzione e consulenza (18/04/2020 – 17/04/2021) 600,00 600,00 19/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/3/9 BUFFETTI di ROTOLO Anna liquidazione fattura n. FE 000712 del 22/04/2020 per acquisto pennetta firma digitale DSGA 84,00 84,00 19/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUFFETTI DI ROTOLO ANNA (01926360692)
Aggiudicatari:
BUFFETTI DI ROTOLO ANNA (01926360692)
A02.2 CESAR BARBAROSSA e F.lli srl liquidazione fattura n. 4534 00448 del 03/03/2020 per acquisto materiale igienico-sanitario 1.706,97 1.706,97 13/03/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8720019539 del 17/02/2020 -Spese postali mese DICEMBRE 2019 45,32 45,32 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02.2 3/6/6 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. FPA 92/20 del 18/02/2020 per Canone noleggio Ricoh MP C3002 467,31 467,31 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02.2 /3/9 DESK Italia srl -AXIOS fattura n. FPA_613-20 del 24/02/2020 per rinnovo contratto assistenza Programmi AXIOS 2020 775,00 775,00 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
A03 2/1/2 GRUPPO GIODICART srl liquidazione fattura n. 1011/P del 31/01/2020 per materilae facile consumo inviato successivamente Primaria Fossacesia 20,48 20,48 24/02/2020
24/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8720007115 del 23/01/2020 per spese postali Mese NOVEMBRE 2019 – 55,89 55,89 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03.3 BENACQUISTA ASSICURAZIONI- AIG Europe S.A. liquidazione fattura n. 000000000373 del 15/01/2020per assicurazione alunni a.s. 2019/2020 Polizza n. 28774 1.355,00 1.355,00 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA-BENACQUISTA ASSICURAZIONI (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA-BENACQUISTA ASSICURAZIONI (10479810961)
A02.2 2/3/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma liquidazione fattura n. 20204E01003 del 14/01/2020 per Rinnovo contratto INFOSCHOOL Anno 2020 949,92 949,92 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02.2 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 39/2020 del 16/01/2020 per Rinnovo licenza Antivirus n.8 PC 152,00 152,00 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A01.1 3/5/2 MARTINI Servizi integrati liquidazione fattura n. 41 del 27/12/2019 per Corso aggiornamento RLS (Cicchini Katia) 100,00 100,00 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A03 3/6/3 COPY ABRUZZO liquidazione fattura n. 1/PA del 07/01/2020 per contratto noleggio fotocopiatrici plessi Infanzia Marina e Primaria S.Maria Imbaro 360,00 360,00 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
Totali Numero Lotti: 62 51.814,41 47.867,77
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