Consultazione gare anno 2019

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai
Aggiornato al 15.01.2021
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719350279 del 05/12/2019 per spese postali Mese OTTOBRE 2019- Conto contrattuale 30061347-002 153,83 153,83 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03.3 3/6/3 MAR Sas di Marinelli Chiara e Valentino liquidazione fattura n. 1025 del 10/12/2019 per intervento tecnico su fotocopiatrice Infanzia Capoluogo 120,00 120,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02.2 UBI banca Liquidazione fattura n. 1012301331 del 26/11/2019 per Compenso servizio Tesoreria Anno 2018 1.000,00 1.000,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A03 4/3/9 PRISMA srl liquidazione fattura n. 952 del 29/11/2019 per acquisto arredi per aule Secondaria Fossacesia e Primaria Fossacesia 2.582,72 2.582,72 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
A02.2 2/2/1 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20194E30985 del 12/11/2019 per rinnovo abbonamento Canale tematico giuridico “LEX for SCHOOL” a.s. 2019/2020 191,83 191,83 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/3/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 837/2019 del 21/11/2019 per rinnovo servizi dominio internet anno 2020 90,00 90,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
P02.8 3/3/2 DI FONZO VIAGGI srl liquidazione fattura n. 18/LPA del 20/11/2019 per biglietti bus ed aerei partecipazione al meeting in Turchia (Istanbul) Progetto ERASMUS “Active and responsabible citizenship” 2.305,00 2.305,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02.2 3/6/6 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. FPA 525/19 del 19/11/2019 per Canone Contratto noleggio fotocopiatrice RICOH Primaria Fossacesia relativa a due trimestri (GIU-AGO/SETT-NOV 2019) + copie eccedenti 1.068,14 1.068,14 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 2/1/1 EUROEDIZIONI – Rinnovo abbonamento “AMMINISTRARE LA SCUOLA” anno 2020 – Codice cliente 8105 80,00 80,00 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719333659 del 12/11/2019 per spese postali Mese SETTEMBRE 2019 4,95 4,95 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P01.12 3/4/1 RDM SOLUZIONI di Renato De Mura liquidazione fattura n. 274/2019/PA-B del 30/09/2019 pe racquisto kit pubblicità PON Avviso 9911 “Registro elettronico e implementazione della dotazione” 245,90 245,90 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
A02 3/13/1 UBI Banca Liquidazione fattura n. 1012300397 del 23/10/2019 per Commissioni operazioni conti tesoreria (n.179 x € 1,00) ANNO 2018 279,00 279,00 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A02.2 4/3/9 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fattura n. 8576/P del 31/10/2019 per acquisto Mobile con ante per Segreteria 319,67 319,67 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A02 2/1/2 DECART srl liquidazione fattura n. 654/PA del 29/10/2019 per acquisto cartucce stampanti e toner 867,50 867,50 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A02 3/,2/3 DUEGI srl Liquidazione fattura n. 59/03 del 24/10/2019 per Consulenza sanitaria medico competente 350,00 350,00 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719313442 del 16/10/2019 per spese postali mese di AGOSTO 2019 24,15 24,15 24/10/2019
24/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02.2 3/6/6 MAR SAS liquidazione fattura n. 841 del 21/10/2019 per intervento tecnico su stampante Suola dell’Infanzia Marina 75,00 75,00 24/10/2019
24/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20194E25137 del 18/09/2019 per acquisto materiale facile consumo Scuola MEDIA FOSSACESIA 514,13 514,13 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719284963 del 19/09/2019 per spese postali Mese LUGLIO 2019 12,20 12,20 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/3/10 F.lli MONTEFUSCO liquidazione fattura n. 0220/B/2019 del 19/09/2019 per acquisto materiale sanitario 211,75 211,75 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI MONTEFUSCO (01351270697)
Aggiudicatari:
FLLI MONTEFUSCO (01351270697)
A02 2/3/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 682/2019 del 02/10/2019 per Contratto assistenza on line Uffici di segreteria (18/04/2019-17/04/2020) 600,00 600,00 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/1/2 Gruppo GIODICART srl liquidazione fattura n. 7268/P del 30/09/2019 per acquisto materiale facile consumo Infanzia Cornice 97,98 97,98 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A03 2/1/2 Gruppo GIODICART srl liquidazione fattura n. 7468/P del 30/09/2019 pe acquisto materiale facile consumo Primaria Fossacesia 318,13 318,13 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A03.3 2/3/8 CESAR BARBAROSSA Acqua e sapone liquidazione fattura n. 4534 01656 del 10/09/2019 per acquisto materiale igienico 1.846,27 1.846,27 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A03 2/3/7 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Liquidazione fattura n. 0/2192 del 14/09/2019 per acquisto Sftware SOFIA Compilazione n. 50 PEI e n.50 PDP 143,44 143,44 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione fattura n. V3-16673 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Primaria Mozzagrogna 359,83 359,83 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16671 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia S.M.Imbaro 186,77 186,77 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Liquidazione fattura n. V3-16675 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia Marina 191,78 191,78 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16669 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico PRIMARIA S.M.IMBARO 202,37 202,37 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16668 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico SCUOLA SECONDARIA MOZZAGROGNA 151,58 151,58 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16670 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico PRIMARIA FOSSACESIA 572,20 572,20 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE fattura n. V3-16672 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia Capoluogo 529,00 529,00 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Liquidazione fattura n. V3-16674 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia Romagnoli 195,75 195,75 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719263151 del 08/08/2019 per spese postali GIUGNO 2019 5,75 5,75 02/09/2019
05/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02.2 5.1.1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719233038 del 19/07/2019 per spese postali MAGGIO 2019 71,54 71,54 02/09/2019
05/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02.2 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 623/2019 del 26/07/2019 per Licenza programma AUDIT Access Log. 200,00 200,00 02/09/2019
05/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 472 del 02/07/2019 per copie in eccedenza 133,16 133,16 02/09/2019
05/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03 3/6/3 COPY ABRUZZO liquidazione fattura n. 70/PA del 01/07/2019 Canone semestrale noleggio fotocopiatrice Infanzia Marina e Primaria S.M. Imbaro (LUGLIO-DICEMBRE 2019 360,00 360,00 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
P01.1 3/2/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA liquidazione fattura n. 20194E19209 del 19/06/2019 per acquisto materiale Progetto PON Scuola Digitale Azione 28 204,92 204,92 27/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719203809 del 25/06/2019 per spese postali mese di APRILE 2019 24,91 24,91 27/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P01.1 3/2/9 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FATTPA 28_19 del 06/06/2019 per acquisto notebook HP 250 G6I3 Progetto “in R.E.T.E. PNSD Azione28 327,87 327,87 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
Aggiudicatari:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
A03.3 3/14/1 CIVITARESE Viaggi srl liquidazione fattura n. 75PA del 04/06/2019 per viaggio istruzione a PESCARA Museo delle genti 436,36 436,36 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
Aggiudicatari:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
A03.3 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20194E19007 del 17/06/2019 per acquisto materiale facile consumo progetto PAINTING 157,74 157,74 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
P02.8 3/3/2 DI FONZO VIAGGI srl Liquidazione fattura n. 15/LPA del 03/06/2019 pe acquisto biglietti viaggio in Bulgaria Progetto ERASMUS+ “Active and responsible citizenship” 1.206,82 1.206,82 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A03 3/14/1 CIVITARESE Viaggi srl liquidazione fattura n. 64PA del 17/05/2019 per viaggio istruzione a ROMA 1.136,36 1.136,36 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
Aggiudicatari:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719175471 del 03/06/2019 per spese postali MESE MARZO 2019 78,61 78,61 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03 2/1/1 DECART Liquidazione fattura n. 326/PA del 31/05/2019 per acquisto risme carta per documento di valutazione finale 220,00 220,00 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A03 3/14/1 ALBORETO TRAVEL liquidazione fattura n. 32/PA del 30/05/2019 per viaggio istruzione 4 gg. a FIRENZE 15.584,00 15.584,00 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBORETO TRAVEL DI DI VIRGILIO ALESSANDRA (02439480696)
Aggiudicatari:
ALBORETO TRAVEL DI DI VIRGILIO ALESSANDRA (02439480696)
A03 3/14/1 CIVITARESE Viaggi srl Liquidazione fattura n. 33PA del 17/04/2019 per viaggio istruzione a VITERBO e BOMARZO 1.168,18 1.168,18 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
Aggiudicatari:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
A03 3/6/3 AED Sistemi srl Liquidazione fattura n. FPA 254/19 del 21/05/2019 per canone noleggio fotocopiatrice RICOOH MP 3002 (Trimestre MAR-MAGG 2019) + copie eccedenti 574,35 574,35 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A03 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 101 del 06/03/2019 per Noleggio fotocopiatrice Kiocera 6525 (SETT. 2018- SETT 2019) 540,00 540,00 30/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A01 3/2/9 IFEP srl Liquidazione fattura n. 99/PA-2019 del 10/05/2019 per contratto di Servizio di consulenza e nomina DPO Art. 39 Regolamento Europeo 679/2016 500,00 500,00 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719132913 del 02/05/2019 per spese postali mese FEBBRAIO 2019 22,21 22,21 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03 3/14/1 DI FONZO VIAGGI srl liquidazione fattura n. 2/74L del 15/02/2019 viaggio istruzione classi 2^ media Fossacesia e Mozzagrogna a TERAMO-ASCOLI PICENO (30/01/2019) 2.657,85 2.657,85 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02 2/3/9 AXIOS Liquidazione fattura n. 2701 / A del 04/04/2019 per rinnovo Contratto assistenza anno 2019 775,00 775,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719094719 del 29/03/2019 per spese postali mese di GENNAIO 2019 35,19 35,19 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P03.11 3/5/3 ATHENA DOCET liquidazione fattura n. FE48 del 19/03/2019 per Progetto Potenziamento lingua inglese – ESAMI certificazione linguistica 4.256,00 4.256,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688)
Aggiudicatari:
ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688)
A02 2/3/10 CESAR BARBAROSSA vE F.LLI srl liquidazione fattura n. 4534 00435 del 11/03/2019 per acquisto materiale igienico-sanitario 1.193,48 1.193,48 01/04/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A02 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 368/2019 del 20/03/2019 per Segreteria Cloud + pacchetto Gsuite anno 2019 820,00 820,00 01/04/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03 3/6/3 AED liquidazione fattura n. FPA 93/19 del 20/02/2019 per canone noleggio fotocopiatrice RICOH Segreteria (trimestre DIC/FEBBR) + copie eccedenti 535,85 535,85 01/04/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
P01.2 2/3/8 MICROWARE srl Liquidazione fattura n. 85 del 27/03/2019 per acquisto materaile 2° LOTTO unico Progetto Biblioteche innovative Azione 24 del PNSD 4.098,36 4.098,36 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICROWARE SRL (01812830691)
Aggiudicatari:
MICROWARE SRL (01812830691)
P03-10 CERTIPASS Liquidazione fattura n. 142/PA del 01/03/2019 per acquisto 20 Eicard Junior 1.200,00 1.200,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
A03 2/3/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20194E05794 del 27/02/2019 per rinnovo contratto INFOSCHOOL 950,00 950,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 3/5/2 MARTINI Servizi integrati sas Liquidazione fattura n. 13 del 27/02/2019 per Corso formazione per dirigenti, docenti ed ATA + Corso aggiornamento Primo soccorso 2.295,08 2.295,08 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A01 3/5/2 MARTINI Servizi Integrati sas liquidazione fattura n. 14 del 27/02/2019 per Corsi di formazione per preposto, integrazione Primo Soccorso 250,00 250,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A02 2/3/9 UNIDOS Liquidazione fattura n. 41/2019 del 16/01/2019 per fornitura e installazione antivirus 152,00 152,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03 3/6/3 COPY ABRUZZO Liquidazione fattura n. 4/PA del 07/01/2019 per canone noleggio fotocopiatrici Inf. Marina e Primaria S.M. Imbaro -semestre gennaio/giugno 2019 360,00 360,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A02 2/2/1 EUROEDIZIONI Torino srl liquidazione fattura n. 00221/19 del 04/02/2019 per abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019 80,00 80,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719002713 del 18/01/2019 per spese postali mese NOVEMBRE 2018 -Conto contrattuale 30061347-002 40,77 40,77 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719032990 del 05/02/2019 per spese postali DICEMBRE 2018 8,91 8,91 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03 3/11/3 AIG BENACQUISTA ASSICURAZIONI Liquidazione fattura n. 000000000303 del 16/01/2019 per Polizza assicurativa n. 28774 A.S. 2018/2019 1.390,00 1.390,00 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Totali Numero Lotti: 71 59.942,14 59.942,14
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