Consultazione gare anno 2018

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai
Aggiornato al 09.01.2020
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
A01 4/4/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718429971 del 20/12/2018 per spese postali mese OTTOBRE 2018 42,33 42,33 27/12/2018
27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P98 2/3/9 UNIDOS Liquidazione fattura n. 546/2018PA del 20/12/2018 per servizio CONNETTIVITA’ Azione 3 Piano Nazionale Scuola Digitale 819,67 819,67 20/12/2018
20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
P102 3/3/2 DI FONZO Viaggi srl Liquidazione fattura n. 000014/LPA del 23/11/2018 per viaggio in Grecia -Progetto ERASMUS+ “Active and responsible citizenship” a.s. 2018/19 1.190,82 1.190,82 19/12/2018
19/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A01 GRUPPO SPAGGIARI Parma Liquidazione fattura n. 20184E34996 del 06/12/2018 per acquisto materiale vario e di cancelleria 555,37 555,37 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico Liquidazione fattura n. V3-27820 del 04/12/2018 per acquisto materiale didattico Scuola INFANZIA S.M.IMBARO 258,20 258,20 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718345404 del 16/10/2018 per spese postali mese AGOSTO 2018 5,76 5,76 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/6/3 UNIDOS liquidazione fattura n. 514/2018PA del 05/12/2018 per consulenza migrazione del sito scolastico da .gov.it a .edu.it 90,00 90,00 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico srl liquidazione fattura n. V3-27027 del 29/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA S.M.IMBARO 242,59 242,59 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
P98 2/2/2 ROSATI Paolo -GULLIVER Librerie liquidazione fattura n. 3PA del 05/12/2018 per acquisto libri Progetto “#IMIEI10LIBRI” – Azione#24 del Piano Nazionale per la scuola digitale Bibilioteche scolastiche 154,65 154,65 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSATI PAOLO GULLIVER LIBRERIE (02635070697)
Aggiudicatari:
ROSATI PAOLO GULLIVER LIBRERIE (02635070697)
A01 3/11/1 UBI Banche liquidazione fattura n. 0065001274 del 03/12/2018 per compenso servizio di tesoreria Anno 2017 1.000,00 1.000,00 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A01 3/11/1 UBI Banca liquidazione fattura n. 0065001387 del 04/12/2018 per commissione operazioni tesoreria anno 2017 323,00 323,00 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A01 2/1/2 DE CART liquidazione fattura n. 880/PA del 30/11/2018 per acquisto cartucce stampanti e toner fotocopiatrici 1.299,45 1.299,45 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A01 2/3/8 GRUPPO GIODICART liquidazione fattura n. 8351 del 30/11/2018 per acquisto materiale didattico – Concorso Città del vino 128,85 128,85 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A01/2/3/8 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fattura n. 8352 del 30/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA FOSSACESIA 357,61 357,61 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico srl Liquidazione fattura n. V3-24684 del 19/11/2018 per acquisto materiale didattico Scuola Secondaria Mozzagrogna 133,19 133,19 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A01 2/3/8 IL GIRAMONDO di Coradazzo Gianni Liquidazione fattura n. 14/E del 26/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA FOSSACESIA 77,60 77,60 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GIRAMONDO DI CORADAZZO GIANNI (04649000017)
Aggiudicatari:
IL GIRAMONDO DI CORADAZZO GIANNI (04649000017)
A01 2/3/8 GRUPPO SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20184E32668 del 14/11/2018 per acquisto materiale vario e di cancelleria 555,36 555,36 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/2/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma Liquidazione fattura n. 20184E32196 del 09/11/2018 per rinnovo abbonamento canale telematico giuridico “LEX FOR SCHOOL” a.s. 2018/2019 191,83 191,83 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Pagamento fattura n. 8718386458 del 16/11/2018 per spese postali SETTEMBRE 2018 10,35 10,35 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/2/2 ARUBA spa Liquidazione fattura n. A18PAS0013144 del 31/10/2018 per ordine n. MO10747863 e ordine n. MO10674616 per rinnovo Domimi & Hosting + DataBase Mysql per un anno. 35,99 35,99 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
A01 3/6/5 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. 27 del 16/11/2018 Canone noleggio fotocopiatrice Ricoh – Segreteria con lettura finale Ricoh MP4500 e lettura RICOH 3002 con copie eccedenti – Periodo 4° trimestre 2018 (SETT/NOV) 384,36 384,36 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico liquidazione fattura n. V3-23579 del 07/11/2018 per acquisto materilae didattico INFANZIA MARINA 257,58 257,58 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico Liquidazione fattura n. V3-23578 del 07/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA Fossacesia 619,73 619,73 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A01 2/3/8 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fattura n. 8128 del 15/11/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA CORNICE 120,43 120,43 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A02 2/3/8 Gruppo SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20184E31924 del 07/11/2018 per acquisto materiale didattico Scuola Secondaria Fossacesia 25,59 25,59 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
a02 2/3/8 Gruppo SPAGGIARI Parma Spa Liquidazione fattura n. 20184E31776 del 06/11/2018 per acquisto materiale didattico Scuola Secondaria Fossacesia 518,60 518,60 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/3/8 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa Liquidazione fattura n. 2950 del 27/10/2018 per acquisto materiale didattico con premio Concorso Città del vino 59,90 59,90 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico srl liquidazione fattura n. V3-23444 del 06/11/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA CAPOLUOGO 631,60 631,60 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didatico liquidazione fattura n. V3-23443 del 06/11/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA VILLA ROMAGNOLI 334,41 334,41 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico liquidazione fattura n. V3-23327 del 05/11/2018 per acquisto materiale didattico Primaria Mozzagrogna 460,91 460,91 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico Liquidazione fattura n. V3-22459 del 25/10/2018 per acquisto materiale didattico con premio Concorso Città del vino 62,00 62,00 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 3/6/3 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 449/2018PA del 11/10/2018 per Ristrutturazione Sito INTERNET 600,00 600,00 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
P99 2/3/8 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FATTPA 142_18 del 09/10/2018 per acquisto libri in formato elettronico Progetto Biblioteche Innovative 39,36 39,36 10/10/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
Aggiudicatari:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
A01 2/3/10 ACQUA E SAPOPNE TOP 20 Liquidazione fattura n. 4534 01881 del 24/09/2018 per acquisto materiale igienico sanitario 1.047,65 1.047,65 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A02 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. FATTPA 67_18 del 02/10/2018 per riparazione stampante e fotocopiatrice Plesso secondaria Mozzagrogna 310,00 310,00 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. FATTPA 66_18 del 02/10/2018 per riparazione n.2 stampanti plesso Primaria S.M Imbaro 80,00 80,00 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02 2/1/2 ALTOGRAF liquidazione fattura n. FATTPA 173_18 del 26/09/2018 per acquisto registri Infanzia 90,65 90,65 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718317830 del 21/09/2018 per spese postali mese LUGLIO 2018 – Conto contrattuale 30061347-002 25,09 25,09 25/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/6/3 AED Sistemi Liquidazione fattura n. 22 del 19/09/2018 per intervento manutenzione fotocopiatrice Scuola Media Fossacesia 100,00 100,00 25/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
P92 1/10/1 Agenzia Viaggi ROSATO di Gragani Lina liquidazione fattura n. 2/A del 17/09/2018 per acquisto biglietti aerei e bus viaggio Polonia -Progetto ERASMUS “Science in our litlle hands” 590,91 590,91 19/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
A01 2/3/10 TOP 20 Acqua e sapone liquidazione fattura n. 4534 01747 del 05/09/2018 per acquisto rotoloni e carta igienica 214,75 214,75 19/09/2018
20/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A01 3/6/5 AED Liquidazione fattura n. 12 del 15/05/2018 relativa al canone 2° trimestre MAR/MAG 2018 contratto noleggio fotocopiatrice Primaria Fossacesia + copie eccedenti 378,80 378,80 19/09/2018
20/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01 3/6/5 MAR sas liquidazione fattura n. FATTPA 57_18 del 13/09/2018 per copie eccedenti al 3/9/2018 -chiusura contratto noleggio fotocopiatrice Primaria Fossacesia 162,11 162,11 19/09/2018
20/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02 3/6/3 AED Sistemi liquidazione fattura n. 20 del 18/08/2018 per Canone noleggio 3° trimestre 2018 (Giu-Ago) + copie eccedenti 403,83 403,83 04/09/2018
04/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718278859 del 13/08/2018 relativa alle spese postali mese GIUGNO 2018 – Conto contrattuale 30061347-002 19,67 19,67 01/09/2018
01/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/3/8 DECATHLON ITALIA srl Liquidazione fattura n. PA1801707 del 27/06/2018 per acquisto materiale didattico sportivo 262,07 262,07 27/07/2018
27/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
A01 3/6/5 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 354/2018PA del 20/07/2018 per ripristino e separazione rete didattica da rete di Segreteria 266,00 266,00 27/07/2018
27/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
P94 1/10/1 DI FONZO Viaggi Liquidazione fattura n. 000014/74LPA del 23/07/2018 per pacchetto viaggio Meeting in Inghilterra Progetto ERASMUS+ ” Embracing everyone” 1.424,00 1.424,00 27/07/2018
27/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718237732 del 12/07/2018 per spese postali MESE MAGGIO 2018 53,48 53,48 17/07/2018
17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 3/6/5 COPY ABRUZZO di Rimano Federico Liquidazione fattura n. 55/PA del 03/07/2018 Canone semestrale noleggio fotocopiatrice Infanzia Fossacesia Marina e Primaria S.M. Imbaro- LUGLIO/DICEMBRE 2018 360,00 360,00 17/07/2018
17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
P99 2/3/8 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FatPAM 129 del 12/07/2018 per acquisto materiale Progetto Biblioteche innovative 4.059,00 4.059,00 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
Aggiudicatari:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8718208889 del 14/06/2018 per spese postali mese APRILE 2018- Causale pagamento B=031418871820888907 38,99 38,99 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P93 1/10/1 DI FONZO Viaggi srl Liquidazione fattura n. 000010/LPA del 14/05/2018 per Biglietti aerei viaggio in Turchia (22/28 aprile 2018) Progetto ERASMUS “Active citizens” 3.465,00 3.465,00 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P94 3/3/2 DI FONZO Viaggi srl Liquidazione fattura n. 000009/LPA del 14/05/2018 per biglietti aerei e trasporto aereoporto per viaggio in Turchia (15-21 aprile 2018) Progetto ERASMUS “Embracing everyone” 2.415,65 2.415,65 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P98 2/3/9 CAMPUSTORE -MediaDirect srl Liquidazione fattura n. 41879 del 31/05/2018 per acquisto robot Progetto Piano Nazionale scuola Digitale -Azione 28 326,00 326,00 09/06/2018
09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL -CAMPUSTORE (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL -CAMPUSTORE (02409740244)
A02 2/1/2 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20184E15832 del 17/05/2018 per acquisto materiale cancelleria per esami 146,48 146,48 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
P98 2/3/9 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20184E17282 del 28/05/2018 per acquisto stampante 199,00 199,00 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/1/2 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20184E17044 del 25/05/2018 per acquisto materiale cancelleria per esami 23,58 23,58 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718181563 del 28/05/2018 per spese postali Mese MARZO 2018 131,64 131,64 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/1/2 MAR SAS Liquidazione fattura n. FATTPA 33_18 del 16/05/2018 per copie eccedenti contratto noleggio fotocopiatrice. 923,08 923,08 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02 3/13/1 GIACOMUCCI Bus srl liquidazione fattura n. 0000007 del 30/04/2018 per Noleggio bus Stazione SULMONA 1.527,27 1.527,27 22/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
A02 3/13/1 GIACOMUCCI Bus srl Liquidazione fattura n. 0000011 del 16/05/2018 per noleggio bus Viaggio CALABRIA 3.581,82 3.581,82 22/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
A02 3/13/1 DI FONZO DONATO e F.lli Spa fattura n. 000103/PA18 del 10/05/2018 per noleggio bus Viaggio istruzione MUSEO DEL BALI’ 1.172,73 1.172,73 22/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697)
A03 3/2/7 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 276/2018PA del 17/05/2018 per contratto annuale (18/04/2018 – 17/04/2019) assistenza, manutenzione e consulenza on-line 600,00 600,00 22/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 3/13/1 VIE DEL MEDITERRANEO snc Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 del 07/05/2018 per SALDO Viaggio Istruzione Calabria (2/5 maggio 2018) 7.198,00 7.198,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727)
Aggiudicatari:
VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718144258 del 04/05/2018 per spese postali FEBBRAIO 2018 42,27 42,27 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718144957 del 07/05/2018 per spese postali mese GENNAIO 2018 40,54 40,54 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/3/8 GIODICART Liquidazione fatt.n. fattura n. 3600 del 30/04/2018 26,64 26,64 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A01 2/3/10 ACQUA E SAPONE TOP20 Liquidazione fattura n. 4534 00526 del 19/03/2018 per acquisto materiale igienico 280,33 280,33 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A02 3/13/1 VIE DEL MEDITERRANEO Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 23/03/2018 per ACCONTO pacchetto viaggio Istruzione CALABRIA 2/5 maggio 2018 2.000,00 2.000,00 13/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727)
Aggiudicatari:
VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718059760 del 23/02/2018 per spese postali -Mese DICEMBRE 2017 8,45 8,45 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/3/9 DE CART srl liquidazione fattura n. 188/PA del 09/03/2018 per acquisto Adattatori Micro USB 71,30 71,30 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A02 3/6/3 COPYABRUZZO di Rimano Federico Liquidazione fattura n. 20/PA del 09/03/2018 per riparazione fotocopiatrice Kyocera 1620 Scuola Primaria Mozzagrogna 70,00 70,00 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A01 3/6/5 MAR sas Liquidazione fattura n. FATTPA 18_18 del 21/03/2018 per riparazione Fax Plesso infanzia S.M.Imbaro 60,00 60,00 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
P100 2/3/7 BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-5179 del 01/03/2018 per acquisto materilae e strumenti musicali Progetto Infanzia “In gioco con la Musica” 217,07 217,07 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
P91 3/3/2 ROSATO VIAGGI liquidazione fattura n. 1/A del 23/02/2018 per noleggio bus trasporto Fossacesia -Napoli Progetto ERASMUS + “Improving Social and emotional Skills” 454,55 454,55 27/03/2018
27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
A01 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 125/2018PA del 28/02/2018 per contratto assistenza Segreteria Cloud + Sito Web 820,00 820,00 20/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/3/8 GIODICART liquidazione fattura n. 1854 del 28/02/2018 pe acquisto materiale didattico Primaria Fossacesia 101,71 101,71 20/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
P95 2/3/8 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20184E06168 del 26/02/2018 per acquisto materiale didattico Progetto Laboratorio Ceramica 171,96 171,96 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/3/9 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20184E06648 del 02/03/2018 per contratto manutenzioine ed assistenza INFOSCHOOL Registro Elettronico Anno 2018 950,00 950,00 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 3/6/5 MAR Sas Liquidazione fattura n. FATTPA 14_18 del 26/02/2018 per intervento tecnico su fotocopiatrice SHARP Infanzia S.M. Imbaro 140,00 140,00 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02 2/2/2 EUROEDIZIONI liquidazione fattura n. 00544/18 del 26/02/2018 per rinnovo abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA – Anno 2018 80,00 80,00 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
P96 2/3/9 CERTIPASS srl Liquidazione fattura n. 44/PA del 30/01/2018 per acquisto Eicard EiPASS Junior 960,00 960,00 20/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
A02 2/3/7 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON liquidazione fattura n. 295 del 31/01/2018 pe acquisto materiale didattico 31,15 31,15 20/02/2018
23/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718032525 del 31/01/2018 – Spese postali mese di NOVEMBRE 2017 52,57 52,57 20/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 2/3/10 F.LLI MONTEFUSCO Liquidazione fattura n. 0025/B/2018 del 07/02/2018 per acquisto materiale igienico 583,65 583,65 20/02/2018
23/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI MONTEFUSCO (01351270697)
Aggiudicatari:
FLLI MONTEFUSCO (01351270697)
A02 3/6/3 AED SISTEMI srl liquidazione fattura n. 6 del 15/02/2018 per canone noleggio Ricoh MP C4500 + eccedenza copie -Periodo Dic.2017/Febbr.2018 473,78 473,78 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 3/6/3 CopyAbruzzo di RIMANO Federico liquidazione fattura n. 2/PA del 04/01/2018 per contratto comodato d’uso fotocopiatrici Infanzia Marina e Primaria di S.M. Imbaro 360,00 360,00 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A02 3/6/3 CopyAbruzzo di RIMANO Federico liquidazione fattura n. 7/PA del 06/02/2018 per intervento tecnico su fotocopiatrice Kiocera 1620 Infanzia Capoluogo- sostituzione Gruppo tamburo 190,00 190,00 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A02 2/1/2 GIODICART liquidazione fattura n. 896 del 31/01/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA S.M.IMBARO 14,66 14,66 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A01 2/3/9 AXIOS Italia Liquidazione fattura n. 617E del 22/01/2018 per Assistenza Contratto Silver a.2018 625,00 625,00 15/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
A01 2/3/9 AXIOS Italia liquidazione fattura n. 618E del 22/01/2018 per Assistenza AXIOS SIDI Contabilità 150,00 150,00 15/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
A02 3/12/4 AIG-BENACQUISTA ASSICURAZIONI fattura n. 000000000643 del 29/01/2018 per Polizza n. 28774 assicurazione Alunni e personale dipendente a.s. 2017/2018 1.390,00 1.390,00 15/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Totali Numero Lotti: 93 53.549,97 53.549,97
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