Consultazione gare anno 2017

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai
Aggiornato al 09.01.2020
URL originale: https://icfossacesia.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 8717380975 del 13/12/2017 SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2017 -rendiconto 2094860627 15,82 15,82 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
fattura n. 40 del 11/12/2017 spese per sostituzione fusore fotocopiatrice RICOH MPC4500 250,00 250,00 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
fattura n. 20174E35480 del 28/11/2017 acquisto abbonamento canale tematico giuridico 191,83 191,83 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20174E35150 del 24/11/2017 acquisto materiale per plesso secondaria Fossacesia 66,71 66,71 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. V3-25961 del 22/11/2017 acquisto materiale didattico 110,25 110,25 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-25962 del 22/11/2017 acquisto materiale didattico 171,15 171,15 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 000068/LPA del 11/11/2017 acquisto biglietti aerei Progetto Erasmus + “Embracing everyone” viaggio in Romania 1.260,00 1.260,00 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
fattura n. 6677 del 30/11/2017 acquisto materiale didattico Infanzia Santa Maria Imbaro 271,86 271,86 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 331 del 07/09/2017 BANCA TEATINA SPA liquidazione servizio tesoreria 2016 491,80 491,80 27/11/2017
27/11/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
BANCA TEATINA SPA (13614841008)
Aggiudicatari:
BANCA TEATINA SPA (13614841008)
fattura n. 000201/PA17 del 26/10/2017 Ditta DI FONZO DONATO E FRATELLI liquidazione noleggio bus per viaggio istruzione FARA SAN MARTINO 634,55 634,55 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697)
fattura n. 20174E33528 del 08/11/2017 per acquisto materiale didattico per secondaria Fossacesia ditta Spaggiari 102,81 102,81 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20174E33230 del 06/11/2017 GRUPPO SPAGGIARI PARMA liquidazione acquisto materiale facile consumo 612,53 612,53 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 8717352355 del 16/11/2017 liquidazione spese periodo settembre 2017 22,66 22,66 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
fattura n. 8717330526 del 02/11/2017 POSTE ITALIANE liquidazione periodo agosto 2017 35,89 35,89 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
fattura n. A17PAS0012578 del 31/10/2017 DITTA ARUBA liquidazione data base MYSQL 10,00 10,00 24/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
fattura n. 540/PA del 25/10/2017 Ditta DECART liquidazione acquisto cartucce e toner per tutti i plessi 1.228,82 1.228,82 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
fattura n. 36 del 22/11/2017 Ditta AED SISTEMI liquidazione canone noleggio e costo copie eccedenti 514,08 514,08 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
fattura n. FATTPA 82_17 del 21/11/2017ditta MAR SAS riparazione fotocopiatrice INFANZIA CAPOLUOGO 180,00 180,00 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
fattura n. V3-22298 del 23/10/2017DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo 585,12 585,12 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-24634 del 14/11/2017 Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo 453,16 453,16 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-22786 del 27/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo 838,87 838,87 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-22204 del 20/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo 137,46 137,46 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-22205 del 20/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo 292,71 292,71 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-22402 del 24/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione per acquisto materiale didattico facile consumo 316,07 316,07 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V5/0034585 del 31/10/2017 Consorzio Nazionale Servizi liquidazione periodo settembre 2017 10.094,71 10.094,71 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
fattura n. V5/0034891 del 31/10/2017 Consorzio Nazionale Servizi liquidazione fattura mese ottobre 2017 10.094,71 10.094,71 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A01 2/3/10 TOP 20 Acqua e sapone Liquidazione fattura n. 4534 01778 del 06/11/2017 per acquisto materiale igienico. 488,11 488,11 18/11/2017
18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A02 2/3/8 OPITEC Italia srl liquidazione fattura n. 9100926 del 20/10/2017 per acquisto materiale didattico primaria Fossacesia 65,82 65,82 18/11/2017
18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPITEC ITALIA SRL (01451640211)
Aggiudicatari:
OPITEC ITALIA SRL (01451640211)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717293513 del 05/10/2017 spese postali mese di LUGLIO 2017 13,01 13,01 16/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 2/3/8 AED Sistemi liquidazione fattura n. 28 del 07/09/2017 per noleggio fotocopiatrice periodo aprile 2016 – settembre 2017 281,98 281,98 16/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 2/3/9 SOFTWARE75 liquidazione fattura n. 48 del 09/10/2017 12,36 12,36 16/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
Aggiudicatari:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
A02 3/12/4 AIG-BENACQUISTA Asicurazioni liquidazione fattura n. 000000001883 del 05/10/2017per proroga polizza assicurativa n. 19570 dal 28/09/2017 al 28/11/2017. 192,89 192,89 16/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
P91 3/3/2 ROSATO VIAGGI Liquidazione fatt. n. 21/A del 11/09/2017 per acquisti bilglietti aerei Progetto “Improving social and emotional skills” Viaggio in Grecia 3.000,00 3.000,00 07/10/2017
09/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
A01 2/3/10 ACQUA E SAPONE TOP20 Liquidazione fattura n. 4534 01454 del 11/09/2017 per acquisto materiale igienico-sanitario 1.104,75 1.104,75 27/09/2017
27/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A02 2/3/9 MAR Ufficio fattura n. FATTPA 63_17 del 20/09/2017 per noleggio Kiocera Primaria Fossacesia -canone Giugno 2017-Giugno 2018 600,00 600,00 27/09/2017
27/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A01 4/4/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717236389 del 24/08/2017 per spese postali mese GIUGNO 2017 25,08 25,08 30/08/2017
30/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/6/3 AED liquidazione fattura n. 25 del 17/08/2017 per canone noleggio fotocopiatrice Primaria Fossacesia periodo GIU-AGO. 2017 + copie in eccesso colore 656,22 656,22 30/08/2017
30/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 2/2/2 ALTOGRAF liquidazione fattura n. FATTPA 90_17 del 31/07/2017 per acquisto registri infanzia 55,45 55,45 30/08/2017
30/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717216561 del 28/07/2017 pe spese postali mese MAGGIO 2017 94,88 94,88 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717192732 del 13/07/2017 per spese postali APRILE 2017 54,22 54,22 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/1/2 DE CART srl liquidazione fattura n. 373/PA del 25/07/2017 per acquisto Registro libro 90,00 90,00 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
P97 3/2/7 TEATRO DEL GIARDINO liquidazione fattura n. 000006-2017-A del 26/07/2017 per Progetto IL TEATRO 1.000,00 1.000,00 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEL GIARDINO ASSCULT (02026660692)
Aggiudicatari:
TEATRO DEL GIARDINO ASSCULT (02026660692)
A01 3/10/7 Consorzio Nazionale Servizi Liquidazione fattura n. V5/0021318 del 30/06/2017 Servizi di pulizia GIUGNO 2017 10.094,71 10.094,71 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI liquidazione fattura n. V5/0021276 del 30/06/2017 -Prestazioni di pulizia MAGGIO 2017 10.094,71 10.094,71 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Liquidazione fattura n. V5/0021234 del 30/06/2017 Prestazioni di pulizia – 24/4/2017 – 30/04/2017 2.355,45 2.355,45 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8717189318 del 28/06/2017 per spese postali mese MARZO 2017 151,25 151,25 18/07/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/6/3 COPYABRUZZO Liquidazione fattura n. 683 del 03/07/2017 per noleggio Fotocopiatrice Infanzia Marina e Primaria S.M. Imbaro – Canone Luglio-dicembre 2017 360,00 360,00 18/07/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A02 3/6/3 AED liquidazione fattura n. 17 del 17/05/2017 per canone noleggio fotocopiatrice RICOH mpc4500 (Segreteria) trimestre MARZO-MAGGIO2017 + copie eccedenti colore 407,46 407,46 29/06/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
P96 2/3/9 CERTIPASS srl liquidazione fattura n. 358 PA del 15/06/2017 per acquisto 10 Eicard Eipass + abilitazione formatore ed esaminatore 745,90 745,90 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
A01 2/3/10 TOP20 SRL liquidazione fattura n. 4534 00898 del 14/06/2017 per acquisto materiale di pulizia 127,87 127,87 27/06/2017
28/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A02 2/1/1 DE CART liquidazione fattura n. 305/PA del 14/06/2017 per acquisto carta A3 ed A4 per documento di valutazione 60,51 60,51 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
P92 3/3/2 DI FONZO Viaggi srl liquidazione fattura n. 000020/74LPA del 01/06/2017 per viaggio in ESTONIA – Progetto ERASMUS “Scienze……” 2.000,40 2.000,40 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P93 3/3/2 DI FONZO Viaggi SRL Liquidazione fattura n. 000019/74LPA del 01/06/2017 per viaggio a Varsavia Progetto ERASMUS “Active citizens..” 3.828,00 3.828,00 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P94 3/3/2 DI FONZO liquidazione fattura n. 000021/74LPA del 01/06/2017 per viaggio a Lubiana Progetto ERASMUS “Embracing…..” 760,00 760,00 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02 3/13/1 GIACOMUCCI Liquidazione fattura n. 0000009 del 22/05/2017 per noleggio bus Viaggio istruzione classi 5^ a OLTREMARE -RICCIONE 1.000,00 1.000,00 31/05/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
20/3/9 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20174E16574 del 16/05/2017 per software SISDATA Ricostruzione carriera docenti religione 60,00 60,00 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717134392 del 17/05/2017 per spese postali mese FEBBRAIO 2017 155,31 155,31 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/13/1 DI FONZO liquidazione fattura n. 000015/LPA del 30/04/2017 per noleggio autobus Parco del Conero e Museo del Balì- classi 2^ scuola secondaria di 1° grado 1.272,73 1.272,73 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02 3/13/1 DI FONZO liquidazione fattura n. 000013/LPA del 30/04/2017 per noleggio autobus Viaggio istruzione Puglia e Basilicata- classi 3^ secondaria di 1° grado 4.045,45 4.045,45 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02 3/13/1 DI FONZO liquidazione fattura n. 000014/LPA del 30/04/2017 per noleggio autobus Viaggio istruzione Parco Nazionale del Gran Sasso e monti della Laga – classi 1^ secondaria di 1° grado 1.136,36 1.136,36 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A01 2/3/9 SOFTWARE75 di Di Cecco Tommaso liquidazione fattura n. 24 del 24/05/2017 per acquisto software antivirus e Kit USB tastiere e mouse 440,00 440,00 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
Aggiudicatari:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
A02 6/39/ VASTARREDO srl liquidazione fattura n. 000141 del 30/04/2017 per acquisto arredamento laula laboratoriale “Atelier creativo” 1.844,50 1.844,50 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
A02 6/39 VASTARREDO srl liquidazione fattura n. 000142 del 30/04/2017 per acquisto armadietti aule Primaria Fossacesia 1.632,00 1.632,00 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI fattura n. V5/0014024 del 30/04/2017 per prestazioni servizi di pulizia 1/4/2017- 23/4/2017 7.739,26 7.739,26 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A02 3/13/1 FONDAZIONE DEL BALI’ liquidazione fattura n. 74/2017 del 05/05/2017 per visita guidata Viaggio istruzione classi 2^secondaria di 1° grado 806,00 806,00 11/05/2017
11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415)
A02 3/6/3 MAR sas liquidazione fattura n. FATTPA 35_17 del 09/05/2017 per copie eccedenti periodo aprile 2016/aprile 2017 589,13 589,13 11/05/2017
11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A01 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 323/2017PA del 27/04/2017 per Contratto assistenza hardware e software on line 600,00 600,00 10/05/2017
10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03 3/2/7 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 316/2017PA del 27/04/2017 per incontri formazione personale ATA- Segreteria CLOUD 345,00 345,00 10/05/2017
10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A01 2/1/2 SPAGGIARI Edtrice Liquidazioine fattura n. 20174E11730 del 10/04/2017 per acquisto cancelleria segreteria scolastica 417,68 417,68 22/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 2/1/2 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20174E11789 del 10/04/2017 per acquisto cartucce Segreteria scolastica 33,70 33,70 22/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8717102004 del 11/04/2017 spese postali GENNAIO 2017 91,25 91,25 22/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/13/1 BLU TRAVEL srl liquidazione fattura n.4/EL del 21/04/2017 per saldo pacchetto viaggio istruzione Puglia e Basilicata 7.605,00 7.605,00 22/04/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU TRAVEL SRL (01462470228)
Aggiudicatari:
BLU TRAVEL SRL (01462470228)
P91 3/3/2 Associazione Culturale Teatro derl Sangro fattura n. 08PA del 11/04/2017Progetto ERASMUS “Improving social….” 516,39 516,39 22/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL SANGRO (01843480698)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL SANGRO (01843480698)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Liquidazione fattura n. V5/0009934 del 31/03/2017 Servizi di pulizia mese MARZO 2017 10.094,72 10.094,72 22/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A02 3/13/1 BLU TRAVEL srl liquidazione fattura n. 1/EL del 06/04/2017 per acconto pacchetto viaggio istruzione Puglia e Basilicata 2.535,00 2.535,00 13/04/2017
13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU TRAVEL SRL (01462470228)
Aggiudicatari:
BLU TRAVEL SRL (01462470228)
P96 2/3/9 CERTIPASS liquidazione fattura n. 174 PA del 21/03/2017 per acquisto Eipass Junior 1.500,00 1.500,00 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
A01 2/3/8 PACE Luigi (UNIEURO) fattura n. 1 del 03/04/2017 per acquisto frigorifero 250,49 250,49 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PACE LUIGI (PCALGU59H09G128J)
Aggiudicatari:
PACE LUIGI (PCALGU59H09G128J)
A01 2/3/8 DELLE VIGNE Tommaso liquidare fatt.n. 308/01 del 22/03/2017 per acquisto scaffali archivio 275,20 275,20 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELLE VIGNE TOMMASO SRL (01855390694)
Aggiudicatari:
DELLE VIGNE TOMMASO SRL (01855390694)
A02 3/6/3 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FatPAM 68 del 20/03/2017 per intervento su LIM 200,00 200,00 25/03/2017
25/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
Aggiudicatari:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
A02 2/3/8 DE CART Liquidazione fattura n. 108/PA del 17/03/2017 per acquisto bobina film plastificatrice a freddo 16,50 16,50 25/03/2017
25/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
P95 2/3/8 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20174E08355 del 13/03/2017 per acquisto materiale facile consumo Progetto Ceramica 235,83 235,83 23/03/2017
24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 2/3/10 ACQUA E SAPONE Liquidazione fattura n. 4534 00332 del 04/03/2017 per acquisto materiale pulizia 716,70 716,70 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI liquidazione fattura n. V5/0006212 del 28/02/2017 per Servizi pulizia EXLSU Mese FEBBRAIO 2017 10.094,72 10.094,72 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A02 2/2/2 Liquidazione EUROEDIZIONI fattura n. 01129/17 del 10/03/2017 per RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2017 84,00 84,00 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
P92 3/3/2 GARZARELLA Adele liquidazione fattura n. 1/PA del 01/03/2017 per Consulenza geologica per Progetto ERASMUS PLUS “Science in our litlle hands” 160,00 160,00 10/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARZARELLA ADELE (GRZDLA77T53A485M)
Aggiudicatari:
GARZARELLA ADELE (GRZDLA77T53A485M)
A02 2/3/8 TADDEO Dario – La tana dell’arte liquidazione fattura n. 1/PA del 16/02/2017 per ceramiche decorate 665,00 665,00 08/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TADDEO DARIO (01539870699)
Aggiudicatari:
TADDEO DARIO (01539870699)
P91 3/3/2 LITOGRAFIA BOTOLINI Liquidazione fattura n. 3/001 del 21/02/2017 per cartelline Progetto ERASMUS “Improving social and emotional skills” 165,00 165,00 08/03/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LITOGRAFIA BOTOLINI (01556720694)
Aggiudicatari:
LITOGRAFIA BOTOLINI (01556720694)
A02 3/6/3 AED liquidazione fattura n. 7 del 16/02/2017 per Canone noleggio fotocopiatrice RICOH MP C4500 (Segreteria) trimestre DIC.2016-FEBB.2017 + copie eccedenti colore 285,33 285,33 08/03/2017
09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01 2/3/9 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20174E04810 del 10/02/2017 per Rinnovo contratto manutenzione e assistenza INFOSCHOOL -Anno 2017 950,00 950,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
a02 2/3/8 BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-3107 del 07/02/2017 per acquisto microscopio binoculare per Primaria Fossacesia 419,67 419,67 24/02/2017
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
P91 3/3/2 DI FONZO Viaggi Liquidazione fattura n. 000002/74LPA del 08/02/2017 per viaggio/soggiorno estero Progetto ERASMUS ” Improving social and emotional skills” 808,00 808,00 23/02/2017
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P92 3/3/2 DI FONZO Viaggi liquidazione fattura n. 000003/74LPA del 08/02/2017 per viaggio/ soggiorno all’estero Progetto ERASMUS “Science in our little hands” 1.549,00 1.549,00 23/02/2017
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A01 2/3/9 AXIOS ITALIA SERVICE srl Liquidazione fattura n. 569E del 02/02/2017 per Contratto acquisto e assistenza software Segreteria digitale e Conservazione a norma Pacchetto DIAMOND- Anno 2017 1.325,00 1.325,00 23/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717029787 del 06/02/2017 per spese postali mese NOVEMBRE 2016 Conto contrattuale 30061347-002 69,36 69,36 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8717031495 del 07/02/2017 per spese postali mese DICEMBRE 2016 98,79 98,79 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/6/3 SOFTWARE 75 Liquidazione fattura n. 1 deel’11/01/2017 per Rinnovo contratto annuale assistenza hardware e software + webmastering sito scuola 1.500,00 1.500,00 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
Aggiudicatari:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Liquidazione fattura n. V5/0002327 del 31/01/2017 per servizi di pulizia GENNAIO 2017 10.094,72 10.094,72 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
P92 3/3/2 Ditta MARMO Felice (nonsolobandiere.com) Liquidazione fattura n. 3 del 07/02/2017 per acquisto bandiere Progetto ERASMUS “Science in our little hands” 92,00 92,00 13/02/2017
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARMO FELICE (05007260655)
Aggiudicatari:
MARMO FELICE (05007260655)
A02 3/6/3 AED Liquidazione fattura n. 4 del 27/01/2017 per sostituzione scheda alimentazione fotocopiatrice RicohMP C4500 -Segreteria 200,00 200,00 01/02/2017
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
P94 3/3/2 DI FONZO Viaggi liquidazione fattura n. 000033/74LPA del 31/12/2016 per viaggio in Inghilterra (biglietti aereo+trsferimenti in bus+soggiorno hotel docenti Campitelli e Fantini) Progetto ERASMUS “EMBRACING EVERYONE” 1.158,00 1.158,00 28/01/2017
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P93 3/3/2 DI FONZO liquidazione fattura n. 000032/74LPA del 31/12/2016 per viaggio in Inghilterra (biglietto aereo+trasferimenti in bus+ soggiorno hotel docenti Verna e Rubino) -Progetto ERASMUS “ACTIVE CITIZEN” 1.018,00 1.018,00 28/01/2017
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02 3/6/3 COPYABRUZZO liquidazione fatt.n 12 del 03/01/2017 per Canone noleggio multifunzione c/o Primaria S.M.Imbaro e Infanzia Marina Periodo Gennaio-Giugno 2017 360,00 360,00 28/01/2017
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A01 3/10/7 CNS Liquidazione fattura n. V5/0037604 del 31/12/2016 per prestazioni servizi di pulizia periodo DICEMBRE 2016 10.094,72 10.094,72 28/01/2017
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
P87 3/2/9 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER srl Liquidazione fatt.n.200049/16 del 13/12/2016 per acquisto materiale informatico PON FESR “Ambienti digitali” 2.999,90 2.999,90 28/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
P87 3/2/9 VASTARREDO Liquidazione fatt.n.000594 del 31/10/2016 per acquisto materiale PON FESR “Ambienti digitali” 5.358,40 5.358,40 28/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
P87 3/2/9 VASTARREDO Liquidazione fatt.n.000427 del 30/09/2016 per acquisto materiale PON FESR “Ambienti digitali” 8.390,60 8.390,60 28/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Totali Numero Lotti: 106 171.799,01 171.799,01
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